Efficacité de vos opérations et maîtrise de vos risques

Contrôle interne

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Le contrôle interne est une préoccupation majeure du management en ce qu’il participe à une gestion rigoureuse et efficace des activités, en particulier au sein de groupes de sociétés, et contribue à améliorer la performance des activités de toute entreprise.

Vous souhaitez :

  • Disposer d’une vision globale de votre contrôle interne actuel (principaux risques, contrôles en place et niveau d’application)
  • Évaluer le bon fonctionnement de vos processus internes et votre exposition aux risques (activité, responsabilité)
  • Améliorer votre dispositif de pilotage du contrôle interne
  • Optimiser ou sécuriser vos processus pour des prises de décision efficientes
  • Vous rassurer sur le respect de vos directives et/ou de la conformité aux lois et règlements (couverture de vos risques)

Talenz Audit vous accompagne dans l’audit, la conception et la mise en place de vos procédures et actions pour un dispositif de contrôle interne structuré et efficient.
Notre accompagnement comprend des diagnostics détaillés avec une analyse des risques, la réalisation de tests et des plans d’action pragmatiques tenant compte de votre stratégie d’entreprise.

Notre démarche s’adapte aux évolutions de votre environnement (économiques, de travail, organisationnels, réglementaires…) dans une perspective de maîtrise des risques plus globale et évolutive.

Nous intervenons également sur les aspects humains et comportementaux via une conduite de changement et des formations répondant à vos objectifs et aux enjeux de votre secteur.

Renforcer la qualité de votre contrôle interne

Une gestion de qualité passe par une vraie stratégie de contrôle interne.
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Découpage de l’activité par processus

Processus à plus forts enjeux et risques

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Cartographie des risques

Analyse des processus

Performance des processus

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Evaluation des risques et impacts

Hiérarchisation des risques et couverture

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Identification des leviers d’amélioration du CI

Procédures et actions permettant d’améliorer l’organisation, la documentation et la traçabilité

Modélisation des contrôles

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Recommandations et plan d’actions

Lignes directrices de renforcement du dispositif de contrôle interne

Déploiement avec conduite de changement

CONTRÔLE INTERNE

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Diagnostic des procédures et du système d’information

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Analyse et traitement des risques

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Modélisation des processus métiers

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Mise en place de procédures

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Amélioration du dispositif de contrôle

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Audit de fonction de contrôle interne